Premesso che:
- con deliberazione consiliare, P.G. n. 535398/2020, esecutiva il 18 dicembre 2020, il Consiglio Comunale approvava il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 - Sezione Strategica e Sezione Operativa;
- con deliberazione consiliare, P.G. n. 535593/2020, esecutiva il 18 dicembre 2020, il Consiglio Comunale approvava il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- con deliberazione n.23, P.G. n. 510603 del 23 dicembre 2020, il C.d.A. dell'Istituzione approva il Piano Programma 2021-2023, nonché il Bilancio di Previsione 2021-2023, successivamente resa esecutiva dal Consiglio Comunale di Bologna con delibera P.G. n.23820 del 18 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Bologna ed aggiornato con la delibera n.4 del C.d.A. del 3 marzo 2021, P.G. n.69479/2021, resa esecutiva con atto del Consiglio Comunale P.G. n.146388/2021;
Dato atto che:
- è prevista quale nuova sede dell'ufficio amministrativo dell'Istituzione la sede sita in via Pietralata;
- il noleggio di distributori di sola acqua è una valida alternativa all'installazione di distributori di vivande;
Considerato che si ritiene pertanto opportuno:
- provvedere alla fornitura di acqua per la sede sita in Via Pietralata;
- provvedere al noleggio di n. 1 erogatore di acqua Joog, ed all'acquisto di n. 30 boccioni da 18 litri d'acqua;
Atteso che:
- per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di euro 5.000,00 l’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) prevede la possibilità per le amministrazioni statali, centrali e periferiche di non far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- è stato preliminarmente verificato che allo stato attuale non sono attive convenzioni stipulate dalla Consip o con Intercenter-ER ai sensi dell'art. 26, c. 1, L. 488/1999 e s.m.i. per la tipologia di servizio e fornitura di cui all'oggetto;
Valutato opportuno procedere ai sensi dell'art. 36 co. 2 d.lgs. n. 50/2016, facendo ricorso ad affidamento diretto alla ditta Joog srl e ritenuta congrua, conveniente e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione la spesa complessiva di euro 331,11 (euro 271,40 oltre IVA) richiesta dalla ditta per il servizio di noleggio e sanificazione di n. 1 erogatore d'acqua e per la fornitura di n. 30 boccioni da 18 litri e n. 1 confezioni di bicchieri da 100 pezzi;
Dato atto:
- del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 8 del DL 66/2014 e che il RUP relativamente alla spesa in oggetto è il Direttore dell'Istituzione Bologna Musei;
- del riscontro positivo dei controlli effettuati in ottemperanza alle Linee Guida n. 4 dell'Anac;
- del rispetto dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione progressivo trasparenza n. 2167/2021 e n. 2168/2021;
Visti
- gli artt. 107, 147 - bis comma 1, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- art. 57 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art 18 del Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;
Vista la delega conferita con P.G. n. 242774/2018 del 7/6/2018;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono richiamate:
- di autorizzare la spesa complessiva di euro 331,11 (euro 271,40 oltre IVA) per il servizio di noleggio di n. 1 erogatori d'acqua e per la fornitura di n. 30 boccioni da 18 litri;
- di affidare il servizio e la fornitura suddetti alla ditta di seguito specificata, con una spesa complessiva di euro 331,11
Joog S.r.l. (P.IVA 03194900969, codice fornitore 109485)
- di impegnare la spesa complessiva di euro 331,11 (euro 271,40 oltre IVA) sul Bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito indicato:
Cig n. | Missione | Programma | Titolo | Macro aggregato | Riferimento bilancio |
Z9F3254CFF | 05 | 02 | 01 | 03 | 2021 |
Importo € | Ordine interno | Capitolo/articolo | Conto finanziario | Descrizione | Impegno n. |
73,20 | 400003 | UG0040-000 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi | 321005564 |
Cig n. | Missione | Programma | Titolo | Macro aggregato | Riferimento bilancio |
| 05 | 02 | 01 | 03 | 2021 |
Importo € | Ordine interno | Capitolo/articolo | Conto finanziario | Descrizione | Impegno n. |
257,91 | 400003 | UG0040-000 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 321005565 |
p. Il Direttore t.a.
Emanuela Rosria Casamassima